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提升内控财务管理效能
发布时间:2022-11-18    来源:盱眙日报

  加强基金收支环节管理。医保局进一步细化各项财务制度,加强了基金在收支环节上的管理,确保基金安全运行。基金票据严格执行领销制度,建立了详细的领销票台账。征缴基金全部实行银行代收,所有基金待遇支付通过网上银行转账支付,实行“钱账分离、管用分开”,做到管账不管钱、银行管钱不管账,确保基金封闭运行。财务印鉴严格遵守集中管理、分开保管的原则,网上银行支付实行二级授权,确保基金安全。

  加强财务内审监督。严格执行医疗保险基金会计制度,规范会计核算,做到日清月结。建立规范的财务对账制度,银行每月存单票据与明细记录核对,基金支出专户、财政专户存款与银行对账单及财政明细核对,总账与明细账核对,做到账证、账账、账表、账实相符。在医疗保险待遇支付中,秉着对基金高度负责的工作态度,严把支付审核关,充分发挥财务管理在基金支付审核过程中的内审作用。

  加强财务基础核算。积极配合做好财政、审计等部门的各项基金检查。基金会计报表编报做到及时、数字真实、内容完整、说明清楚,做好基金的预决算工作,及时如实反映基金收支状况。积极配合财政部门认真做好上级财政补助等各项资金的到位工作。加强财务档案管理,对在基金核算过程中产生的原始会计资料进行规范化装订和归档。

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